2018年
清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心概況
一、主要職責(zé)
主要職責(zé)是承擔(dān)城市開(kāi)發(fā)的資金籌集、管理和歸還工作。承擔(dān)土地收購(gòu)、征用、開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備和出讓工作。協(xié)調(diào)開(kāi)展耕地工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
綜合辦公室和業(yè)務(wù)股室,實(shí)有人數(shù)7人。
三、人員構(gòu)成情況
人員總計(jì):7人,其中: (1)公益一類編制8人,實(shí)有7人;
第二部分 2018年部門預(yù)算表
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表1 |
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第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2018年度收入總計(jì) 185.57 萬(wàn)元,支出總計(jì) 185.57 萬(wàn)元。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加9.51 萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.4 %。主要原因:業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 6 萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為 3 萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 3萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)比2017年度無(wú)增減。
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
公用經(jīng)費(fèi) 10.5 萬(wàn)元,比上年減少1.95萬(wàn)元,減少率16.25%,主要原因是人員減少,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。主要包括:辦公費(fèi)0.3萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.08萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.28萬(wàn)元、 郵電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.84萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)3萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出2萬(wàn)元
四、 政府采購(gòu)情況
2018年度我單位政府采購(gòu)支出總額 1.9 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 1.9 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總價(jià)值為187,190.00元,主要是辦公設(shè)備。
六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
(1)績(jī)效管理總體情況:無(wú)
(2)主要的民生項(xiàng)目:無(wú)
(3)重點(diǎn)支出項(xiàng)目:無(wú)
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。